6月29日,市國資委組織召開市屬企業2021-2022年度內部審計集中進場會。會議由市國資委黨委委員、四級調研員陳會同志主持,考核監督科相關負責人、金控集團、東莞銀行、東莞證券、東莞信托、港務集團等5戶企業相關人員、以及參與本次內部審計的中介機構負責人、企業委派監事等人員參加會議。
會上,考核監督科相關負責人宣讀了對參會的5戶企業開展內部審計的通知,中介機構負責人介紹了審計方式、時間安排、溝通反饋等內容,接受本次審計的5戶企業相關負責人分別作了表態發言。
陳會同志指出,對所出資企業開展內部審計是國資監管機構嚴格依法履職、強化國資監管的重要手段和方式,是對企業經營發展的全面“體檢”,是出資人了解所出資企業生產經營狀況、防范和化解各類風險的重要渠道和途徑,對促進企業良性健康發展具有重要意義,各企業要高度重視,積極配合。各委派監事也要認真履職盡責,積極協助中介機構高質量完成本次內部審計工作。同時,各企業要以本次內部審計為契機,進一步強化企業內控機制建設,充分發揮內部審計“治已病防未病”的防治作用,通過開展常態化的日常檢查等方式,自我糾治,不斷提高企業經營管理水平,全力為企業高質量發展保駕護航。
下來,市國資委將視本次內部審計工作完成進度,結合審計發現的問題,督促相關企業認真落實整改,形成工作閉環。
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